Orden de Compra. Nº3024-355-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3024-117-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Retiro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3024-355-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3024-117-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3024-117-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N
Comuna Retiro
Impuesto 18680,8
Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA
Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.233.470-2
Sucursal LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103116
Kits para impresoras1Unidadtintas para impresoras segun anexoTintas Originales segun anexo adjunto $ 98.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.320 $ 98.320
Total Neto $ 98.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.681
TOTAL OC $ 117.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.