|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3024-557-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-06-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA MANUEL MONTT POR LEY SEP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3024-46-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
|
|
R.U.T. |
69.130.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Bombero Muñoz S/N |
|
Comuna |
Retiro
|
|
Impuesto |
666550,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Muñoz S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-07-2023 |
|
|
|
Proveedor |
EL UNIVERSO |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA Y
|
|
R.U.T. |
77.481.519-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EL UNIVERSO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121701
| Lápiz pasta | 1 | Global | “MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA MANUEL MONTT” | SE COTIZA LISTA DE MATERIALES, EL DETALLE SE MUESTRA EN LOS ADJUNTO Y EL VALOR DE LA OFERTA INCLUYE EL TRANSPORTE GRATUITO |
$ 3.508.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.508.160
|
$ 3.508.160
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.508.160
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 666.550
|
|
$ 4.174.710
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.