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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3024-973-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EMPANADAS Y JUGOS PARA ESCUELA SAN ISIDRO DIA 03/09/2025 POR LEY SEP. compra ágil: 3024-993-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
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R.U.T. |
69.130.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Muñoz S/N |
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Comuna |
Retiro
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Impuesto |
29545 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Muñoz S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
banqueteriasur |
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Razón Social |
FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA
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R.U.T. |
9.533.500-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
banqueteriasur |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192802
| Empanadas, tartas y pies congelados | 100 | Unidad | SE SOLICITAN 100 EMPANADAS Y JUGOS PARA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, LAS CUALES SE REQUIERE QUE PROVEEDORES SEAN LOCAS, YA QUE POR MEDIDAS SANITARIAS Y FRESCURA DE ALIMENTOS, NO PUEDEN PASAR MUCHO TIEMPO DESDE QUE SE ELAVORAN. | |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 155.500
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$ 155.500
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Total Neto
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$ 155.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.545
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$ 185.045
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.