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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3030-593-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
100 COFFE PARA EL 17 DE JULIO, EN LA CIUDAD DE LINARES PARA SERV. DE SALUD DEL MAULE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
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R.U.T. |
69.130.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Errázuriz S/Nº |
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Comuna |
Retiro
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Impuesto |
100700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Errázuriz S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-07-2024 |
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Proveedor |
EVELYN ANDREA |
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Razón Social |
MENTA BANQUETERIA EVELYN URIBE ROJAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.052.139-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVELYN ANDREA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Se requiere 100 coffes para ser entregado el día miércoles 17 de julio de 2024 la comuna de Linares, lugar será confirmado directamente a proveedor adjudicado, para la actividad de capacitación “JORNADA DEL CICLO VITAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA”. Se adjunta detalle de lo requerido. Proveedor debe ser cercano a la Ciudad. | 100 coffes para ser entregado el día miércoles 17 de julio de 2024 la comuna de Linares |
$ 530.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 530.000
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$ 530.000
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Total Neto
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$ 530.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.700
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$ 630.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.