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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3030-649-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFE BREAK PARA CURSO PROTOCOLO Y MANEJO INTERNO REAS PARA EL 25/07 EN CESFAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
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R.U.T. |
69.130.800-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ERRAZURIZ S/N° DEPTO. DE SALUD RETIRO |
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Comuna |
Retiro
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Impuesto |
9579,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ERRAZURIZ S/N° DEPTO. DE SALUD RETIRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-07-2025 |
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Proveedor |
banqueteriasur |
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Razón Social |
FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA
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R.U.T. |
9.533.500-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
banqueteriasur |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | COFFE BREAK PARA 15 FUNCIONARIOS ¨CURSO PROTOCOLO Y MANEJO INTERNO REAS PARA EL 25/07 EN CESFAM RETIRO¨. SE ADJUNTA DETALLE DEL SERVICIO REQUERIDO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA. | PROVEEDOR DE LA COMUNA, AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO, CUENTO CON SELLO EMPRESA MUJER, SE GARANTIZA EL USO DE PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD. |
$ 50.421,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.421
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$ 50.421
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Total Neto
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$ 50.421
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.580
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$ 60.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.