Orden de Compra. Nº3030-781-SE22 "COMPRA DE INSUMOS MEDICOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3030-781-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3030-18-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Errázuriz S/Nº
Comuna Retiro
Impuesto 10937,008
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311528
Sistemas de vendajes mojados40RolloVENDA ENYESADA 10CMS. DE 300-457CMS DE LARGO. TIEMPO FRAGUADO 1.5 A 4 MINUTOS. CON CARACTERISTICAS SIMILAR O EQUIVALENTE A CALIDAD DE GYPSONA. COTIZAR POR ROLLO. VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 12 MESES. INDICAR VENCIMIENTO Y MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN Y 287368 GYPSONA VENDA EN.10CMX3M X12 73461-00097, CAJA X 12, ACCESORIOS MEDICOS NACIONALES, VENDA. Despacho en 72 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. Se adjunta carta de canje. Fecha Vencimiento 03-2027 $ 1.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.560 $ 57.563
Total Neto $ 57.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.937
TOTAL OC $ 68.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.