|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3030-81-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos enero 2014 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3030-1-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Retiro
|
|
R.U.T. |
69.130.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Errázuriz S/Nº |
|
Comuna |
Retiro
|
|
Impuesto |
62700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Errázuriz S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-02-2014 |
|
|
|
Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
|
Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
|
|
R.U.T. |
77.606.220-0 |
|
Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 100000 | Unidad | Bolsa de papel 1/4 de kilo. Color blanca. Cotizar por unidad | Bolsa de papel 1/4 de kilo. Color blanca. Cotizada por unidad, ENVÍO 24 HRS RECIBIDA LA OC. |
$ 3,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 330.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 330.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 62.700
|
|
$ 392.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.