Orden de Compra. Nº3030-99-SE23 "INSUMOS CURACIÓN AVANZADA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3030-99-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CURACIÓN AVANZADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3030-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FOFAR del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Errázuriz S/Nº
Comuna Retiro
Impuesto 100209,8
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribean Pharma Ltda
Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA
R.U.T. 76.830.090-9
Sucursal Caribean Pharma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas60UnidadAPOSITO ESPUMA HIDROFILA NO ADHESIVA CON SILICONA 10X10CMS. COTIZAR POR UNIDAD. VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 1 AÑO. INDICAR MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN Y DESPACHO. COTIZAR SOLO CON STOCK.MED0233 PHARMAFOAM 10CMX10CM X 1 UNID. Entrega 24-48 HR ESPUMA HIDROFILICA NO ADHESIVA N/A MEDDICA VENC. 31-03-2026, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.200 $ 76.200
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas40UnidadHIDROGEL 15GRS. COTIZAR POR TUBO. VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 1 AÑO. INDICAR MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN Y DESPACHO. COTIZAR SOLO CON STOCK.MED0085 PHARMAGEL HIDROGEL AMORFO CJ. X 15 G., HIDROGEL AMORFO, N/A, BIOMEDIKA, 31-12-2024, venc: 31-12-2024, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.480 $ 31.480
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas12UnidadACIDO FUSIDICO. COTIZAR POR UNIDAD. VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 1 AÑO. INDICAR MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN Y DESPACHO. COTIZAR SOLO CON STOCK.DYM0052 FUSIMED CREMA 15GR, Ácido fusídico 2%, F-17881/19, DYM PHARMA, 01-04-2024, venc: 01-04-2024, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 9.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.940 $ 119.940
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas20UnidadSOLUCIÓN LIMPIADORA POLIHEXAMIDA CON BEZAINA. COTIZAR POR UNIDAD. VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 1 AÑO. INDICAR MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN Y DESPACHO. COTIZAR SOLO CON STOCK.BBR0040 PRONTOSAN W SOL. TOP. X 350 ML FCO., PRONTOSAN, SDDM/1082/09, BBRAUN, 28-02-2025, venc: 28-02-2025, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.800 $ 299.800
Total Neto $ 527.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.210
TOTAL OC $ 627.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.