Orden de Compra. Nº
3030-99-SE23
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INSUMOS CURACIÓN AVANZADA
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3030-99-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CURACIÓN AVANZADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3030-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. de Salud
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FOFAR del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Facturación
Errázuriz S/Nº
Comuna
Retiro
Impuesto
100209,8
Dirección de Envío de la Factura
Errázuriz S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Caribean Pharma Ltda
Razón Social
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA
R.U.T.
76.830.090-9
Sucursal
Caribean Pharma Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas
60
Unidad
APOSITO ESPUMA HIDROFILA NO ADHESIVA CON SILICONA 10X10CMS. COTIZAR POR UNIDAD. VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 1 AÑO. INDICAR MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN Y DESPACHO. COTIZAR SOLO CON STOCK.
MED0233 PHARMAFOAM 10CMX10CM X 1 UNID. Entrega 24-48 HR ESPUMA HIDROFILICA NO ADHESIVA N/A MEDDICA VENC. 31-03-2026, Plazo de entrega de 24-48 hrs
$ 1.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.200
$ 76.200
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas
40
Unidad
HIDROGEL 15GRS. COTIZAR POR TUBO. VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 1 AÑO. INDICAR MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN Y DESPACHO. COTIZAR SOLO CON STOCK.
MED0085 PHARMAGEL HIDROGEL AMORFO CJ. X 15 G., HIDROGEL AMORFO, N/A, BIOMEDIKA, 31-12-2024, venc: 31-12-2024, Plazo de entrega de 24-48 hrs
$ 787,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.480
$ 31.480
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas
12
Unidad
ACIDO FUSIDICO. COTIZAR POR UNIDAD. VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 1 AÑO. INDICAR MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN Y DESPACHO. COTIZAR SOLO CON STOCK.
DYM0052 FUSIMED CREMA 15GR, Ácido fusídico 2%, F-17881/19, DYM PHARMA, 01-04-2024, venc: 01-04-2024, Plazo de entrega de 24-48 hrs
$ 9.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.940
$ 119.940
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas
20
Unidad
SOLUCIÓN LIMPIADORA POLIHEXAMIDA CON BEZAINA. COTIZAR POR UNIDAD. VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 1 AÑO. INDICAR MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN Y DESPACHO. COTIZAR SOLO CON STOCK.
BBR0040 PRONTOSAN W SOL. TOP. X 350 ML FCO., PRONTOSAN, SDDM/1082/09, BBRAUN, 28-02-2025, venc: 28-02-2025, Plazo de entrega de 24-48 hrs
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.800
$ 299.800
Total Neto
$ 527.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.210
TOTAL OC
$ 627.630
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.