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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3032-205-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE MANTENCION ESCUELA EL RULO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Administración Educación |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Los Heroes 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Los Heroes 3 |
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Comuna |
Coinco
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Impuesto |
3236,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Los Heroes 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-07-2011 |
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Proveedor |
ferrecoinco |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VARGAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.008.882-k |
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Sucursal |
ferrecoinco |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31242206
| Vidrios ópticamente planos | 1 | Unidad | VIDRIO 60 X 40CMS | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.782
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$ 3.782
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40142201
| Reguladores de gas | 1 | Unidad | REGULADOR DE GAS | |
$ 6.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.891
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$ 6.891
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 1 | Unidad | GUANTES DE GOMA | |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.218
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$ 1.218
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12161905
| Limpiadores con chorros de agua | 2 | Unidad | LIMPIADOR DE PISO | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.016
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$ 2.016
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46171501
| Candados | 2 | Unidad | PORTA CANDADO | |
$ 739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.478
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$ 1.478
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46171501
| Candados | 2 | Unidad | CANDADOS CHICOS | |
$ 824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.648
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$ 1.648
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Total Neto
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$ 17.033
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.236
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$ 20.269
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.