Orden de Compra. Nº3032-290-SE11 "MATERIALES DE MANTENCION DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Coinco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3032-290-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración Educación
Razón Social I.Municipalidad de Coinco
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Coinco
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3
Comuna Coinco
Impuesto 10396,857
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferrecoinco
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VARGAS LIMITADA
R.U.T. 76.008.882-k
Sucursal ferrecoinco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados1UnidadCANDADO MEDIANO  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
31161601
Pernos de anclaje50UnidadPERNOS 1/4 X 2 1/2 CON GOLILLA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadTUBO FLUORESCENTE CIRCULAR  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadALRGADOR ELECTRICO 3MT  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
31151604
Cadena común de adujadas1UnidadCADENA METALICA  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
52101508
Felpudos4UnidadLIMPIAPIES  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadALARGADOR ELECTRICO 5 MT  $ 5.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2 1/2"  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655 $ 655
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON DE ASEO  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
47131618
Mopas húmedas1UnidadTRAPERO PARA ASEO  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
24111503
Bolsas de plástico7PaqueteBOLSAS DE BASURA 70 X 90CM  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.586 $ 5.588
24111503
Bolsas de plástico4PaqueteBOLSAS DE BASURA  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
Total Neto $ 54.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.397
TOTAL OC $ 65.117


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.