Orden de Compra. Nº3032-293-SE19 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO COLEGIO HUALLILEN DESDE 3032-13-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Coinco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3032-293-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO COLEGIO HUALLILEN DESDE 3032-13-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3032-13-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración Educación
Razón Social I.Municipalidad de Coinco
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Coinco
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3
Comuna Coinco
Impuesto 489210,1
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Franciso
Razón Social FRANCISCO AURELIO RAMOS ORTEGA
R.U.T. 13.777.435-6
Sucursal Franciso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Estantes de montaje1UnidadMUEBLES PARA IMPLEMENTAR EN COLEGIO HUALLILEN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICASPROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN COLEGIO HUALLILEN, según propuesta adjunta, proveedor comunal. $ 2.574.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.574.790 $ 2.574.790
Total Neto $ 2.574.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 489.210
TOTAL OC $ 3.064.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.