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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3032-332-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3032-52-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3032-52-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Administración Educación |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Los Heroes 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Los Heroes 3 |
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Comuna |
Coinco
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Impuesto |
95000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Los Heroes 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-11-2011 |
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Proveedor |
saltosyrisas |
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Razón Social |
MIGUEL ANTONIO ALARCON MORA
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R.U.T. |
14.498.312-2 |
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Sucursal |
saltosyrisas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141205
| Zonas acolchadas de juego | 1 | Unidad | JUEGOS INFANTILES TALES COMO: CAMA ELÁSTICA, JUEGOS INFLABLES, PINTA CARITAS, PISCINAS CON PELOTAS, ESPEJOS MÁGICOS, PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL PÁRVULO ( 23 DE NOVIEMBRE DE 09:00 A 13:00 HORAS). CANTIDAD 180 NIÑOS APROX. | |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 595.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.