|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3035-103-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO N°313_COFEE BRAKE ATENCION PRESENTACION CAMARA DE COMERCIO a compra ágil: 3035-119-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
|
|
R.U.T. |
69.060.200-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
|
|
R.U.T. |
69.060.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 03 |
|
Comuna |
La Cruz
|
|
Impuesto |
29937 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 03 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
chacana salinas |
|
Razón Social |
YASNA PASCUALA ADELAIDA CHACANA SALINAS
|
|
R.U.T. |
11.732.296-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
chacana salinas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 1 | Global | 30 TE-CAFE-CREMA, 30 VASOS DE JUGO VARIEDAD SABORES, 30 PAN CIABATTA AVE PALTA, 30 TROZOS DE TORTA, 2 PERSONAS PARA ATENCION, 5 MANTELES GRANDES RECTANGULARES BLANCOS Y CARPETA DE COLOR, 30 FUNDAS PARA SILLA, 2 ARREGLOS FLORARES PARA DECORAR MESAS, SE ADJUNTA SOLICITUD CON LOS REQUERIMIENTOS. | |
$ 157.563,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 157.563
|
$ 157.563
|
|
|
Total Neto
|
$ 157.563
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.937
|
|
$ 187.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.