Orden de Compra. Nº3035-103-AG26 "FOLIO N°313_COFEE BRAKE ATENCION PRESENTACION CAMARA DE COMERCIO a compra ágil: 3035-119-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3035-103-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2026
Nombre de la Orden de Compra FOLIO N°313_COFEE BRAKE ATENCION PRESENTACION CAMARA DE COMERCIO a compra ágil: 3035-119-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 165 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03
Comuna La Cruz
Impuesto 29937
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor chacana salinas
Razón Social YASNA PASCUALA ADELAIDA CHACANA SALINAS
R.U.T. 11.732.296-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal chacana salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1Global30 TE-CAFE-CREMA, 30 VASOS DE JUGO VARIEDAD SABORES, 30 PAN CIABATTA AVE PALTA, 30 TROZOS DE TORTA, 2 PERSONAS PARA ATENCION, 5 MANTELES GRANDES RECTANGULARES BLANCOS Y CARPETA DE COLOR, 30 FUNDAS PARA SILLA, 2 ARREGLOS FLORARES PARA DECORAR MESAS, SE ADJUNTA SOLICITUD CON LOS REQUERIMIENTOS.  $ 157.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.563 $ 157.563
Total Neto $ 157.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.937
TOTAL OC $ 187.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.732.296-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.