Orden de Compra. Nº3035-123-AG26 "FOLIO N°406_COMPRA INSUMOS PARA ATENCION DE PERSONAS TALLERES FORTALECIMIENTO OMILa compra ágil: 3035-143-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3035-123-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2026
Nombre de la Orden de Compra FOLIO N°406_COMPRA INSUMOS PARA ATENCION DE PERSONAS TALLERES FORTALECIMIENTO OMILa compra ágil: 3035-143-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 232 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03
Comuna La Cruz
Impuesto 33062
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Catengo
Razón Social CATENGO SPA
R.U.T. 77.393.702-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Catengo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café12CajaCAJAS DA CAFE EN SACHET 96 UNIDADES   $ 9.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.600 $ 114.600
50201712
Bebidas de Té3CajaCAJAS DE TE, CEYLAN PREMIUM 100 UNIDADES  $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.550 $ 14.550
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2CajaCAJA CON SOBRES DE AZUCAR 800 UNIDADES  $ 8.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.460 $ 16.460
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadPAQUETES DE GALLETAS INDIVIDUALES 150GS SURTIDAS SABORES KUKY,NIZA,MANTEQUIKLA,VINO,TRITON,OBLEAS.  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
Total Neto $ 174.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.062
TOTAL OC $ 207.072


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.732.296-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.