Orden de Compra. Nº3035-151-SE09 "ARRIENDO AMPLIFICACION DIA DEL NIÑO"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3035-151-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO AMPLIFICACION DIA DEL NIÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
Proveniente de Licitación 3035-54-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 03
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03
Comuna La Cruz
Impuesto 15151,5
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALBA COX SONIDO
Razón Social ALBA COX SONIDO
R.U.T. 14.253.240-9
Sucursal ALBA COX SONIDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Producción de eventos1Global SERVICO DE ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION $ 151.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.515 $ 151.515
Total Neto $ 151.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 15.152
TOTAL OC $ 166.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.