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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3035-198-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION ENSERES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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R.U.T. |
69.060.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
GABRIELA MISTRAL 03 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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R.U.T. |
69.060.200-8 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 03 |
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Comuna |
La Cruz
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 03 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-11-2009 |
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Proveedor |
MENAJES Y JUGUETES NUEVO MUNDO |
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Razón Social |
DANIEL JARUFE SAPAJ
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R.U.T. |
5.309.759-6 |
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Sucursal |
MENAJES Y JUGUETES NUEVO MUNDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73121801
| Servicios de fabricación de alfarería vidriada, po | 17 | Global | | Juego de Loza para 6 Personas |
$ 14.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 253.300
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$ 253.300
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52151806
| Ollas domésticas para cocer al vapor | 17 | Global | | Juego de Ollas de Acero Inoxidable |
$ 46.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 790.500
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$ 790.500
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52151707
| Set de cuchillos de uso doméstico | 17 | Global | | Juego de Servicio para 6 Personas |
$ 8.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.330
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$ 144.330
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Total Neto
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$ 1.188.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.188.130
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.