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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3035-233-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO JUEGOS INFABLES - FIESTA OCTUBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SALUD-EDUCACION |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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R.U.T. |
69.060.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
GABRIELA MISTRAL 03 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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R.U.T. |
69.060.200-8 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 03 |
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Comuna |
La Cruz
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Impuesto |
152000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 03 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIANA LAURA OVALLE ANDRADE |
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Razón Social |
MARIANA LAURA OVALLE ANDRADE
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R.U.T. |
12.820.087-8 |
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Sucursal |
MARIANA LAURA OVALLE ANDRADE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de taxi | 1 | Global | ARRIENDO JUEGOS INFLABLES CELEBRACIÓN FIESTA DE HALOWEEN, SEGÚN FACTURA N°134 | ARRIENDO JUEGOS INFLABLES CELEBRACIÓN FIESTA DE HALOWEEN, SEGÚN FACTURA N°134 |
$ 800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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Total Neto
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$ 800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.000
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$ 952.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.