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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3035-253-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO N°115_INSTALACION GRAFICA FRONTIS MUNICIPAL a compra ágil: 3035-231-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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R.U.T. |
69.060.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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R.U.T. |
69.060.200-8 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 03 |
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Comuna |
La Cruz
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Impuesto |
58900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 03 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FUCSIA |
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Razón Social |
FUCSIA DIGITAL SPA
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R.U.T. |
78.302.825-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FUCSIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101502
| Publicidad en carteles | 1 | Global | SERVICIO DE PUBLICIDAD, ONE WY VISION 5.56 MT X 2.5 MT IMPRESION UV ECO SOLVENTADA, ADEMAS LIMPIEZA Y RETIRO DE GRAFICA EXISTENTE. | |
$ 310.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 310.000
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$ 310.000
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Total Neto
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$ 310.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.900
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$ 368.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.