|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3035-266-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ GOLOSINAS FIESTA DE NAVIDAD2016_2 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
|
|
R.U.T. |
69.060.200-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
GABRIELA MISTRAL 03 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
|
|
R.U.T. |
69.060.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 03 |
|
Comuna |
La Cruz
|
|
Impuesto |
60374,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 03 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOLO FRESCO LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIAL SOLO FRESCO S.A
|
|
R.U.T. |
76.102.347-0 |
|
Sucursal |
SOLO FRESCO LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161814 2239-23-LP13
| Dúlces con azúcar o sustitutos | 48 | | (966172) CARAMELO AMBROSOLI GOMITA FRUGELE 430 GR UNIDAD 983172 | (966172) CARAMELO AMBROSOLI GOMITA FRUGELE 430 GR UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 960,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.080
|
$ 46.080
|
50181903 2239-23-LP13
| Galletas simples saladas | 12 | | (967255) GALLETA DOS EN UNO MINI CONQUISTA 40 GR 40 UNIDADES 984255 | (967255) GALLETA DOS EN UNO MINI CONQUISTA 40 GR 40 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.800
|
$ 40.800
|
50161511 2239-23-LP13
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 40 | | (967270) CHOCOLATE DOS EN UNO BOMBON PRIVILEGIO 48 UNIDADES 984270 | (967270) CHOCOLATE DOS EN UNO BOMBON PRIVILEGIO 48 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.195,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.800
|
$ 47.800
|
50202304 2239-23-LP13
| Jugo Estable fuera de la nevera | 480 | | (969746) JUGO NÉCTAR WATT´S NARANJA TETRAPACK 200 CC UNIDAD 986746 | (969746) JUGO NÉCTAR WATT´S NARANJA TETRAPACK 200 CC UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 163,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.240
|
$ 78.240
|
50221202 2239-23-LP13
| Bares de Desayuno o de Salud | 480 | | (1026501) BARRA CEREAL QUAKER FRUTILLAS CON CREMA 20 GRAMOS UNIDAD 1046690 | (1026501) BARRA CEREAL QUAKER FRUTILLAS CON CREMA 20 GRAMOS UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 98,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.040
|
$ 47.040
|
50161511 2239-23-LP13
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 20 | | (1027033) CHOCOLATE NESTLE SUPER 8 24 UNIDADES 1047224 | (1027033) CHOCOLATE NESTLE SUPER 8 24 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.800
|
$ 57.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 317.760
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.374
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 378.134
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.