Orden de Compra. Nº3035-266-CM16 "ADQ GOLOSINAS FIESTA DE NAVIDAD2016_2"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3035-266-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ GOLOSINAS FIESTA DE NAVIDAD2016_2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 03
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03
Comuna La Cruz
Impuesto 60374,4
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLO FRESCO LTDA
Razón Social COMERCIAL SOLO FRESCO S.A
R.U.T. 76.102.347-0
Sucursal SOLO FRESCO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
2239-23-LP13
Dúlces con azúcar o sustitutos48 (966172) CARAMELO AMBROSOLI GOMITA FRUGELE 430 GR UNIDAD 983172(966172) CARAMELO AMBROSOLI GOMITA FRUGELE 430 GR UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas12 (967255) GALLETA DOS EN UNO MINI CONQUISTA 40 GR 40 UNIDADES 984255(967255) GALLETA DOS EN UNO MINI CONQUISTA 40 GR 40 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
50161511
2239-23-LP13
Chocolate o sucedáneo de chocolate40 (967270) CHOCOLATE DOS EN UNO BOMBON PRIVILEGIO 48 UNIDADES 984270(967270) CHOCOLATE DOS EN UNO BOMBON PRIVILEGIO 48 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera480 (969746) JUGO NÉCTAR WATT´S NARANJA TETRAPACK 200 CC UNIDAD 986746(969746) JUGO NÉCTAR WATT´S NARANJA TETRAPACK 200 CC UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.240 $ 78.240
50221202
2239-23-LP13
Bares de Desayuno o de Salud480 (1026501) BARRA CEREAL QUAKER FRUTILLAS CON CREMA 20 GRAMOS UNIDAD 1046690(1026501) BARRA CEREAL QUAKER FRUTILLAS CON CREMA 20 GRAMOS UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
50161511
2239-23-LP13
Chocolate o sucedáneo de chocolate20 (1027033) CHOCOLATE NESTLE SUPER 8 24 UNIDADES 1047224(1027033) CHOCOLATE NESTLE SUPER 8 24 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
Total Neto $ 317.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.374
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 378.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.