|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3036-17-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-01-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3036-63-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SALUD-EDUCACION |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
|
|
R.U.T. |
69.060.200-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
GABRIELA MISTRAL 03 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
|
|
R.U.T. |
69.060.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 03 |
|
Comuna |
La Cruz
|
|
Impuesto |
24016 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 03 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-01-2010 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL TRIANA LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL TRIANA LTDA.
|
|
R.U.T. |
78.971.660-9 |
|
Sucursal |
COMERCIAL TRIANA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151604
| Útiles de colocación de compuestos | 10 | Frasco | Resina de Fotocurado Adhesivo | |
$ 12.640,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.400
|
$ 126.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 126.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.016
|
|
$ 150.416
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.