Orden de Compra. Nº3036-345-SE10 "VIAJES SEP 2010"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3036-345-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-12-2010
Nombre de la Orden de Compra VIAJES SEP 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD-EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 03
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03
Comuna La Cruz
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor busespradenas
Razón Social JUAN FRANCISCO PRADENAS VASQUEZ
R.U.T. 5.842.543-5
Sucursal busespradenas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Global FACTURA Nº944.-SERVICIO LA CRUZ-QUILPUE- LA CRUZ DIA 26/11/10 COLEGIO DSCW. $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Global FACTURA Nº940.-SERVICIO LA CRUZ-HIJUELAS- LA CRUZ DIA 30/11/10 COLEGIO LO ROJAS. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Global FACTURA Nº945.-SERVICIO LA CRUZ-SANTIAGO (BUIN ZOO)- LA CRUZ DIA 01/12/10 COLEGIO DSCW. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Global FACTURA Nº946.-SERVICIO LA CRUZ-VALPARAISO- LA CRUZ DIA 26/11/10 COLEGIO BOLONIA. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.525.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.525.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.