Orden de Compra. Nº3036-57-SE12 "ADQ INSUMOS DENTALES Y MEDICOS"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3036-57-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ INSUMOS DENTALES Y MEDICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3036-5-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD-EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 03
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03
Comuna La Cruz
Impuesto 24510
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cifuentes y Cia. Concepción
Razón Social CIFUENTES Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 76.234.390-8
Sucursal Cifuentes y Cia. Concepción
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas100UnidadSabanilla de papel "Insumos"  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
Total Neto $ 129.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.510
TOTAL OC $ 153.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.