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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3036-79-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE VASOS PLASTICOS PARA DESFILE DE GLORIAS NAVALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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R.U.T. |
69.060.200-8 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 03 |
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Comuna |
La Cruz
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Impuesto |
4560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 03 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSUMOTEK |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INSUMOTEK SPA
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R.U.T. |
77.181.637-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUMOTEK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 300 | Unidad | VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE 3 OZ ( 6 CM DE ALTO) PARA SER ENTREGADOS A MAS TARDAR EL DIA 18 DE MAYO DE 2026 A MEDIO DIA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, CALLE GABRIELA MISTRAL 03 (SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACION CON IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO, SE PRIORIZARA OFERENTE QUE CUMPLA CON PLAZOS DE ENTREGA SOLICITADOS) | |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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Total Neto
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$ 24.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.560
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$ 28.560
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.