Orden de Compra. Nº3037-17-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3037-11038-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3037-17-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3037-11038-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3037-11038-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 20
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación Los Aromos N° 85
Comuna Lolol
Impuesto 1942473,55
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aet.corp
Razón Social CESAR RODRIGO BRAVO GONZALEZ
R.U.T. 12.779.521-5
Sucursal Aet.corp
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Tratamiento de aguas servidas1UnidadREPOSCIÓN OFICINA DIRECTOR Y SSHH CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMINTO DE AGUAS SERVIDAS ESCUELA ORLANDO FUENTES  $ 10.223.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.223.545 $ 10.223.545
Total Neto $ 10.223.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.942.474
TOTAL OC $ 12.166.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.