Orden de Compra. Nº3037-56-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3037-27-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3037-56-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3037-27-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3037-27-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 20
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación Los Aromos N° 85
Comuna Lolol
Impuesto 1896200
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreverltda
Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA
R.U.T. 76.133.300-3
Sucursal ferreverltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas2000UnidadADQUISICION DE PLANCHAS OSB, PROGRAMA MANO A LA OBRA 3  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980.000 $ 9.980.000
Total Neto $ 9.980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.896.200
TOTAL OC $ 11.876.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.