Orden de Compra. Nº3038-129-SE25 "MATERIAL PEDAGOGICO ESC JUANA GONZALEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3038-129-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PEDAGOGICO ESC JUANA GONZALEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3038-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 1256063,02
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB
Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO
R.U.T. 14.331.180-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores1Unidad no definidaOF. ORD. N°21 ESCUELA EDUVIGIS PANTOJAADQUISICION DE MATERIAL COTIZACIÓN N°313 $ 1.991.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.991.449 $ 1.991.449
44121707
Lápices de colores1Unidad no definidaOF. ORD. N°21 ESCUELA EDUVIGIS PANTOJAADQUISICION DE MATERIAL COTIZACIÓN N°313-2 $ 4.619.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.619.409 $ 4.619.409
Total Neto $ 6.610.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.256.063
TOTAL OC $ 7.866.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.