Orden de Compra. Nº3038-148-SE24 "RECORRIDO N°5 JUNIO-JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3038-148-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO N°5 JUNIO-JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MARGARITA
Razón Social MARÍA MARGARITA CÉSPEDE GAJARDO
R.U.T. 12.075.023-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA MARGARITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE SECTORES LOS TRICAHUES, PUENTE LOS TRICAHUES, EL SAUCE, EL MEMBRILLO, LA PUNTILLA A ESCUELA EDUVIGIS PANTOJA LEPELEY, MES DE JUNIO 2024 $ 930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE SECTORES LOS TRICAHUES, PUENTE LOS TRICAHUES, EL SAUCE, EL MEMBRILLO, LA PUNTILLA A ESCUELA EDUVIGIS PANTOJA LEPELEY, MES DE JULIO 2024 $ 930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000
Total Neto $ 1.860.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.860.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.