Orden de Compra. Nº3038-155-SE23 "MATERIAL EDUCATIVO ESC HUGO URZUA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3038-155-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL EDUCATIVO ESC HUGO URZUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3038-1-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 124999,86
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DILOSUR
Razón Social COMERCIAL JUAN ESTEBAN PÉREZ ZAMBRANO E.I.R.L.
R.U.T. 76.334.572-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DILOSUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111501
Atriles de pie3Unidad TELON COLGANTE 2X2 $ 186.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.370 $ 560.370
44111906
Pizarrones y accesorios1Unidad PIZARRA ACRILICA 80X120 $ 31.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.860 $ 31.860
12171703
Tintas4Unidad FRASCO TINTA PARA RECARGA PLUMON DE PIZARRA PILOT ROJO $ 5.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.240 $ 22.240
12171703
Tintas4Unidad FRASCO DE TINTA PARA RECARGA PLUMON DE PIZARRA PILOT AZUL $ 5.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.712 $ 21.712
12171703
Tintas4Unidad FRASCO DE TINTA PARA RECARGA PLUMON DE PIZARRA PILOT NEGRO $ 5.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.712 $ 21.712
Total Neto $ 657.894
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.000
TOTAL OC $ 782.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.