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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3038-240-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL EDUCATIVO ESCUELA HUGO URZUA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3038-1-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS AROMOS 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 85 |
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Comuna |
Lolol
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Impuesto |
55564,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BernardoEnriqueVerdugoB |
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Razón Social |
BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO
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R.U.T. |
14.331.180-5 |
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Sucursal |
BernardoEnriqueVerdugoB |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60131513
| Batutas | 3 | Unidad | PORTA CAJA | PORTA CAJA O TERCIADO |
$ 60.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.252
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$ 180.252
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60131513
| Batutas | 3 | Unidad | PAR BAQUETAS PARA BANDA DE GUERRA | PAR DE BAQUETAS |
$ 14.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.276
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$ 42.276
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55121706
| Banderas | 1 | Unidad | PORTA ESTANDARTE | TERCIADO PORTA ESTANDARTE |
$ 69.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.916
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$ 69.916
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Total Neto
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$ 292.444
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.564
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$ 348.008
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.