Orden de Compra. Nº3038-320-SE23 "INSUMO COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA GVM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3038-320-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMO COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA GVM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3016-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 76638,552
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNAN LUIS ALLENDE ALCAÍNO
Razón Social FERNÁN LUIS ALLENDE ALCAÍNO
R.U.T. 8.761.235-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNAN LUIS ALLENDE ALCAÍNO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca200Unidad no definida PLATANOS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.226
50181905
Galletas dulces o pastelitos200Unidad no definida GALLETAS CEREAL $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.648
50131701
Leche o productos de mantequilla200Unidad LECHE EN CAJITA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.840
50202304
Jugos y néctar envasados200Unidad JUGO EN CAJA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.227
50221202
Cereales en barra200Unidad BARRA DE CEREAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420
Total Neto $ 403.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.639
TOTAL OC $ 480.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.