Orden de Compra. Nº3038-49-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3038-33-B207"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3038-49-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3038-33-B207
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE PROYECTOR PARA LICEO LOLOL, PROYECTO PME.
Proveniente de Licitación 3038-33-B207
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LAS ACACIAS 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna -1
Impuesto 72181
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COM TECNOALCA LIMITADA
R.U.T. 76.804.840-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia1UnidadProyectores multimediaPROYECTOR DE VIDEO, SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS $ 379.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.900 $ 379.900
Total Neto $ 379.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.181
TOTAL OC $ 452.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.