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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3038-57-CM07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Por catalogo Electrónico |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LAS ACACIAS 45 , Lolol, LOLOL, Región del Libertador General Berna, Chile |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Cheque a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 85 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
168356,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IRENESA |
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Razón Social |
INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC
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R.U.T. |
92.854.000-6 |
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Sucursal |
IRENESA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172503
| NEUMÁTICO PARA CAMIÓN GOODYEAR G-365 , 275 / 80 R 22.5 , VI REGIÓN NEUMÁTICO PARA CAMIÓN G-365 275/80R22.5 | 6 | Unidad | NEUMÁTICO PARA CAMIÓN GOODYEAR G-365 , 275 / 80 R 22.5 , VI REGIÓN NEUMÁTICO PARA CAMIÓN G-365 275/80R22.5 | Código: ;Región : VI |
$ 147.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 886.086
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$ 886.086
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Total Neto
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$ 886.086
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 168.356
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.054.442
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.