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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3038-70-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION VEHICULOS DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3016-33-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS AROMOS 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 85 |
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Comuna |
Lolol
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Impuesto |
107701,2606 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LEOPOLDO EFRAIN |
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Razón Social |
LEOPOLDO EFRAIN SILVA CONTRERAS
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R.U.T. |
14.262.477-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LEOPOLDO EFRAIN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad no definida | BUS PLACA PATENTE JZPJ32 | MANTENCION DE ACUERDO A COTIZACION 155 |
$ 83.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.697
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$ 83.697
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad no definida | FURGON PPU CGCR-27 | COTIZACION N154 |
$ 105.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.168
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$ 105.168
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad no definida | FURGON PPU LWDS96 | COTIZACION 160 |
$ 377.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 377.983
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$ 377.983
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Total Neto
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$ 566.849
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.701
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$ 674.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.