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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3038-76-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN COMPRA RECURSOS PEDAGOGICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3038-7-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS AROMOS 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 85 |
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Comuna |
Lolol
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Impuesto |
489987,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Esteban |
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Razón Social |
Comercial Juan Esteban Perez Zambrano EIRL
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R.U.T. |
76.334.572-6 |
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Sucursal |
Juan Esteban |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707
| Lápices de colores | 1 | Unidad | contrato de suministro de materiales de oficina, útiles escolares e insumos computacionales para los establecimientos educacionales y el daem de lolol año 2018, recursos de la ley SEP | Adquisición de Insumos Computacionales e impresoras para la Escuela Galvarino Valenzuela Moraga, con recursos de la Ley S.E.P , SEGUN DETALLE DE OFICIO N° 86 Y COTIZACION ADJUNTA. |
$ 2.578.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.578.882
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$ 2.578.882
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Total Neto
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$ 2.578.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 489.988
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$ 3.068.870
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.