|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3038-76-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RECONOCIMIENTOS LICEO DE LOLOL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3016-19-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
|
|
R.U.T. |
69.090.500-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS AROMOS 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
|
|
R.U.T. |
69.090.500-0 |
|
Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 85 |
|
Comuna |
Lolol
|
|
Impuesto |
62263 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 85 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Vendings Sands |
|
Razón Social |
VENDINGS SANDS SPA
|
|
R.U.T. |
77.057.872-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Vendings Sands |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101701
| Medallas | 26 | Unidad no definida | | MEDALLAS DIAMETRO 5CM, LOGO CENTRAL TIPO DOMO FULL COLOR, GRABADO LASER |
$ 1.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.680
|
$ 43.680
|
49101704
| Galvanos | 20 | Unidad no definida | | GALVANO DE RECONOCIMIENTO TIPO MADERA COLOR CAFE CON BORDE DORADO, 15x20CM, GRABADO LASER CON LOGO Y TEXTO. |
$ 14.201,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 284.020
|
$ 284.020
|
|
|
Total Neto
|
$ 327.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 62.263
|
|
$ 389.963
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.