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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3038-8-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIFUSION ESCUELA DE VERANO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS AROMOS 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 85 |
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Comuna |
Lolol
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Impuesto |
69046 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAROLINA PAZ ORIAS PEREZ |
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Razón Social |
CAROLINA PAZ ORIAS PEREZ
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R.U.T. |
16.432.834-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAROLINA PAZ ORIAS PEREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 27 | Unidad | | POLERAS DEPORTIVAS COLORES, AMARILLO, VERDE, NARANJA, ESTAMPADO PROGRAMA ACTIVATE EN VACACIONES JUNAEB |
$ 10.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 283.500
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$ 283.500
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55121802
| Pulseras o tarjetas de identificación o productos | 10 | Unidad no definida | | CREDENCIALES DE IDENTIFICACION COORDINADOR, MONITORES Y ASISTENTES ESCUELA DE VERANO LOLOL 2024, PROGRAMA ACTIVATE EN VACACIONES |
$ 7.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.900
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$ 79.900
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Total Neto
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$ 363.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.046
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$ 432.446
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.