Orden de Compra. Nº3039-58-SE07 "Orden de compra de Estado de Avance"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3039-58-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Orden de compra de Estado de Avance
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela estado de avance Nº 3 Cubierta Clínica dental Móvil y Bodega
Proveniente de Licitación 3039-38-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 20
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago Contra Entrega
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación Los Aromos N° 85
Comuna -1
Impuesto 1030272,91
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social José Benedicto Galaz Ramos
R.U.T. 13.348.350-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadServicios temporales de construcciónEstado de avance Nº 3 Cubierta clínica dental móvil y bodega $ 5.422.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.422.489 $ 5.422.489
Total Neto $ 5.422.489
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.030.273
TOTAL OC $ 6.452.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.