Orden de Compra. Nº3042-140-SE13 "PINTADO LM URIBE"
Recuerde que el responsable del pago es Comando Misileras Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3042-140-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra PINTADO LM URIBE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS NORTE
Razón Social Comando Misileras Norte
R.U.T. 61.941.400-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo prat 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando Misileras Norte
R.U.T. 61.941.400-4
Dirección de Facturación Arturo prat 706
Comuna Iquique
Impuesto 101080
Dirección de Envío de la Factura Arturo prat 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proental Chile Ltda
Razón Social SOC ABARZA Y STARCK LIMITADA
R.U.T. 77.336.630-6
Sucursal Proental Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas8GalónPRORRECO DECK PRP 806 GRISPRORRECO DECK PRP 806 GRIS $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
31211505
Pinturas aceitosas16GalónPRORRECO THINNER PRP 007PRORRECO THINNER PRP 007 $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
Total Neto $ 532.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.080
TOTAL OC $ 633.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.