Orden de Compra. Nº3042-66-SE14 "LUBRICANTES LM ANGAMOS"
Recuerde que el responsable del pago es Comando Misileras Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3042-66-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-05-2014
Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES LM ANGAMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS NORTE
Razón Social Comando Misileras Norte
R.U.T. 61.941.400-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo prat 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando Misileras Norte
R.U.T. 61.941.400-4
Dirección de Facturación Arturo prat 706
Comuna Iquique
Impuesto 475000
Dirección de Envío de la Factura Arturo prat 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Zippel Mobil
Razón Social ZIPPEL ATHANACIU Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.386.050-3
Sucursal Zippel Mobil
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor2TamborMOBIL DELVAC 1 SHC, 200 LTS.MOBIL DELVAC 1 SHC, 200 LTS. $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Total Neto $ 2.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 475.000
TOTAL OC $ 2.975.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.