Orden de Compra. Nº3046-102-AG26 "002034001002005044140012152204007000 BAM 021 CM FOMENTO PCP ART ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-102-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 002034001002005044140012152204007000 BAM 021 CM FOMENTO PCP ART ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002034001002005044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 96700,69
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 5
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 5
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131619
Cabezas de trapero150UnidadTRAPERO REUTILIZABLE WINKLER MULTIUSO C/OJAL 40X40TRAPERO REUTILIZABLE WINKLER MULTIUSO C/OJAL 40X40 $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.950 $ 73.950
53131608
Jabones60UnidadJABON ANTIBAC. LIQUIDO ENVASE 350 ML C/DISPENDSADORJABON ANTIBAC. LIQUIDO ENVASE 350 ML C/DISPENDSADOR $ 1.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.260 $ 76.260
52152203
Escobilla con dispensador de jabón15UnidadESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASEESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.435 $ 15.435
47121612
Barredora de suelos6UnidadBARRE AGUA DOBLE GOMA 45 CM METÁLICO C/MANGOBARRE AGUA DOBLE GOMA 45 CM METÁLICO C/MANGO $ 3.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.086 $ 19.086
24111503
Bolsas de plástico80UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 55 CMBOLSA DE BASURA 50 X 55 CM $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
47121605
Limpiadores de suelo70UnidadLIMPIADOR LIQUIDO POETT MULTIUSO BOTELLA 900 MLLIMPIADOR LIQUIDO POETT MULTIUSO BOTELLA 900 ML $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.420 $ 35.420
47131803
Desinfectantes domésticos80UnidadCLORO GEL IGENIX 900 MLCLORO GEL IGENIX 900 ML $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.280 $ 63.280
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO CONCENTRADO BIDON 5% 1000 MLCLORO CONCENTRADO BIDON 5% 1000 ML $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
24111503
Bolsas de plástico40PaqueteBOLSA DE BASURA 60 X 90 CMBOLSA DE BASURA 60 X 90 CM $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.560 $ 26.560
14111703
Toallas de papel25PaqueteTOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE 250 M PAQUETE 2 ROLLOSTOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE 250 M PAQUETE 2 ROLLOS $ 4.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.650 $ 124.650
53102504
Guantes o manoplas30ParGUANTE DE LIMPIEZA FLOCADO TALLA M GUANTE DE LIMPIEZA FLOCADO TALLA M $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
53102504
Guantes o manoplas20ParGUANTE DE LIMPIEZA FLOCADO TALLA L GUANTE DE LIMPIEZA FLOCADO TALLA L $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 508.951
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.701
TOTAL OC $ 605.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.