Orden de Compra. Nº3046-1075-CM15 "DL-101-RB-MAT.INFRA.CHAMIZA"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-1075-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2015
Nombre de la Orden de Compra DL-101-RB-MAT.INFRA.CHAMIZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 8501,7438
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHO

DESPACHO DE MATERIALES:

FUERZA AEREA DE CHILE,

IIIª BRIGADA AEREA. (PTO.MONTT)

BASE AEREA EL TEPUAL (SECTOR AEROPUERTO).

FONO: 0652580626

COLOR PINTURAEL COLOR A CONSIDERAR EN ESTA COMPRA , ES DE COLOR OLEO BLANCO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas3 (970273) ÓLEO CERESITA OLEO HABITACIONAL CERESITA BLANCO NEGRO AMARILLO REY COLORES GALON 987277(970273) ÓLEO CERESITA OLEO HABITACIONAL CERESITA BLANCO NEGRO AMARILLO REY COLORES GALON; Código: 7020015;Región : X $ 15.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.198 $ 45.198
Total Neto $ 45.198
Descuento $ 452
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.502
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 53.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.