Orden de Compra. Nº3046-1111-SE13 "GM-66-CS-MATERIALES ELECTRICOS P.VEHICULOS DESDE 3046-245-L113"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-1111-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2013
Nombre de la Orden de Compra GM-66-CS-MATERIALES ELECTRICOS P.VEHICULOS DESDE 3046-245-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3046-245-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 45087
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hernán Espinoza Núñez
Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ
R.U.T. 7.682.515-7
Sucursal Hernán Espinoza Núñez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111709
Extractor de tornillos2UnidadEXTRACTOR PERNOS EXTRACTOR PERNOS $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700
27111905
Esmeriladoras20UnidadDISCO CORTE METAL 3 RASTA DISCO CORTE METAL 3 RASTA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
39121405
Terminales de cable o alambre242UnidadTERMINAL 4436 HEMBRA TRANSPARENTE CELESTE TERMINAL 4436 HEMBRA TRANSPARENTE CELESTE $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.180 $ 70.180
39121405
Terminales de cable o alambre244UnidadTERMINAL 4437 MACHO TRANSPARENTE CELESTE TERMINAL 4437 MACHO TRANSPARENTE CELESTE $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.640
31181702
Empaquetaduras1KitKIT EMPAQUETADURA MOTOR FORD VGF-250 KIT EMPAQUETADURA MOTOR FORD VGF-250 $ 45.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
11101712
Aleación ferrosa2Metro LinealFIERRO SAE 1020 RED 7/8 FIERRO SAE 1020 RED 7/8 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
11101712
Aleación ferrosa2Metro LinealACERO C-45 LAM RED 7/8" ACERO C-45 LAM RED 7/8" $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
Total Neto $ 237.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.087
TOTAL OC $ 282.387


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.