Orden de Compra. Nº3046-1124-OC06 "GS-60 INSUMOS DENTALES 3046-607-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-1124-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2006
Nombre de la Orden de Compra GS-60 INSUMOS DENTALES 3046-607-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CM INSUMOS DENTALES SAFI 20066803
Proveniente de Licitación 3046-607-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 23484
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VICTOR MANUEL ROMERO POZO
R.U.T. 4.624.326-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101602
Focos médicos 10V,52W PHILIPS 132986UnidadFocos médicos 10V,52W PHILIPS 13298AMPOLLETA PARA LAMPARA DE FOTOCURADO 3M (2/10 V ,52W PHILLIPS 13298) $ 20.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.600 $ 123.600
Total Neto $ 123.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 23.484
TOTAL OC $ 147.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.