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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3046-118-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO-SERVICIO DE LAVANDERIA Y AFINES DESDE 3046-225-LE14 FOMENTO CASINO SS.OO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3046-225-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.020-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea El Tepual, sin número |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.020-7 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea El Tepual, sin número |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
670588,223 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea El Tepual, sin número |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lavanderia Genesis |
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Razón Social |
DORILA DELGADO MAYORGA
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R.U.T. |
6.234.639-6 |
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Sucursal |
Lavanderia Genesis |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Global | SEGÚN LICITACION Nº 3046-225-LE14
FACTURAS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMPRA
FOMENTO CASINO SS.OO.
ALFOMBRAS CHICAS $ 3.100
ALFOMBRAS GRANDES $ 6.100
ALMOHADAS $ 700
BAJADAS DE CAMA $ 1.100
CARPETAS $ 300
CORTINAS CHICAS $ 2.800
CORTINAS GRANDES $ 3.800
CUBRECAMAS $ 1.600
DELANTAL $ 900
FALDONES $ 1.100
FRAZADAS $ 1.600
FUNDAS DE SILLAS $ 500
MANTELES GRANDES $ 1.060
MANTELES MEDIANOS $ 500
MANTELES RECTANGULARES $ 500
MANTELES REDONDOS $ 1.060
PAÑOS DE COCINA $ 400
REPASADORES $ 400
SABANAS $ 450
SABANILLAS $ 400
SERVILLETAS $ 160
TIRAS DE SILLA $ 150
TOALLAS CHICAS $ 320
TOALLAS GRANDES $ 400
VALORES NETO | CONTRATO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA Y PRODUCTOS AFINES INCLUYE ARRIENDO A COSTO $0 DE LA MANTELERIA PARA LOS CASINOS Y ROPA DE CAMA PARA LAS CABAÑAS, RETIRO Y ENTREGA EN SUS DEPENDENCIAS.
FACTURAS SEGUN REQUERIMIETOS DE LA UNIDAD DE COMPRA.- |
$ 3.529.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.529.412
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$ 3.529.412
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Total Neto
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$ 3.529.412
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 670.588
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$ 4.200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.