Orden de Compra. Nº3046-118-SE16 "CONTRATO-SERVICIO DE LAVANDERIA Y AFINES DESDE 3046-225-LE14 FOMENTO CASINO SS.OO."
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-118-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2016
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO-SERVICIO DE LAVANDERIA Y AFINES DESDE 3046-225-LE14 FOMENTO CASINO SS.OO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3046-225-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 670588,223
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lavanderia Genesis
Razón Social DORILA DELGADO MAYORGA
R.U.T. 6.234.639-6
Sucursal Lavanderia Genesis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1GlobalSEGÚN LICITACION Nº 3046-225-LE14 FACTURAS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMPRA FOMENTO CASINO SS.OO. ALFOMBRAS CHICAS $ 3.100 ALFOMBRAS GRANDES $ 6.100 ALMOHADAS $ 700 BAJADAS DE CAMA $ 1.100 CARPETAS $ 300 CORTINAS CHICAS $ 2.800 CORTINAS GRANDES $ 3.800 CUBRECAMAS $ 1.600 DELANTAL $ 900 FALDONES $ 1.100 FRAZADAS $ 1.600 FUNDAS DE SILLAS $ 500 MANTELES GRANDES $ 1.060 MANTELES MEDIANOS $ 500 MANTELES RECTANGULARES $ 500 MANTELES REDONDOS $ 1.060 PAÑOS DE COCINA $ 400 REPASADORES $ 400 SABANAS $ 450 SABANILLAS $ 400 SERVILLETAS $ 160 TIRAS DE SILLA $ 150 TOALLAS CHICAS $ 320 TOALLAS GRANDES $ 400 VALORES NETOCONTRATO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA Y PRODUCTOS AFINES INCLUYE ARRIENDO A COSTO $0 DE LA MANTELERIA PARA LOS CASINOS Y ROPA DE CAMA PARA LAS CABAÑAS, RETIRO Y ENTREGA EN SUS DEPENDENCIAS. FACTURAS SEGUN REQUERIMIETOS DE LA UNIDAD DE COMPRA.- $ 3.529.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529.412 $ 3.529.412
Total Neto $ 3.529.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 670.588
TOTAL OC $ 4.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.