Orden de Compra. Nº3046-1194-OC07 "CM IIIa.13Adquisición 3046-587-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-1194-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2007
Nombre de la Orden de Compra CM IIIa.13Adquisición 3046-587-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CM MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LANCHA
Proveniente de Licitación 3046-587-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna -1
Impuesto 8930
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FILTROSMONTT LIMITADA
R.U.T. 76.549.350-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111707
Baterías de plomo-ácido1UnidadBaterías de plomo-ácidoBATERIA DE 100 AMP. 12 VOLT.- $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
Total Neto $ 47.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.930
TOTAL OC $ 55.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.