Orden de Compra. Nº3046-1202-SE07 "JA GBA 2 REVISION TECNICA VEHICULOS DE LA UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-1202-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2007
Nombre de la Orden de Compra JA GBA 2 REVISION TECNICA VEHICULOS DE LA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas JA GBA 2 REVISION TECNICA VEHICULOS DE LA UNIDAD SEGUN LICITACION Nº 3046-282-CO07 SAFI 20070722
Proveniente de Licitación 3046-282-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna -1
Impuesto 22831,92
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social REVISIONES LOS LAGOS LIMITADA
R.U.T. 77.991.280-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Revisiones´técnicas1UnidadRevisiones´técnicasSERVICIO DE REVISION TECNICA SEGUN FACTURA 27374 $ 120.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.168 $ 120.168
Total Neto $ 120.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.832
TOTAL OC $ 143.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.