|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3046-140-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
002034006002000033434012152905002000 BAM 048 CM NEWTRON BOOSTER SANIDAD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IIIª Brigada Aérea |
|
Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.020-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.020-7 |
|
Dirección de Facturación |
Base Aérea El Tepual, sin número |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
203798,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea El Tepual, sin número |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IMPORTADORA SURDENT LIMITADA |
|
Razón Social |
IMPORTADORA SURDENT LIMITADA
|
|
R.U.T. |
86.316.500-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
IMPORTADORA SURDENT LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42201703
| Ultrasonido mamográfico o unidades eco | 1 | Unidad | 1 SAT9088 Newtron Booster 230v c/3 Insertos : N°1, N°1S, N°H3 | 1 SAT9088 Newtron Booster 230v c/3 Insertos : N°1, N°1S, N°H3 |
$ 1.072.622,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.072.622
|
$ 1.072.622
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.072.622
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 203.798
|
|
$ 1.276.420
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.