Orden de Compra. Nº3046-1661-SE09 "IC.GA.47 ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-1661-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra IC.GA.47 ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 17647,647058733
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hernán Espinoza Núñez
Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ
R.U.T. 7.682.515-7
Sucursal Hernán Espinoza Núñez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas5GalónOLEO BLANCO BRILLANTEOLEO BLANCO BRILLANTE $ 8.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.485 $ 43.487
31201602
Pastas1GalónPASTA MUROPASTA MURO $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
31211904
Brochas2UnidadRODILLO DE CHIPORRO DE 7"RODILLO DE CHIPORRO DE 7" $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512 $ 3.513
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 4" HELABROCHAS 4" HELA $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
31211604
Diluyentes para pinturas3LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.294
31211504
Pinturas de cobertura7PliegoLIJA MADERA Nº80LIJA MADERA Nº80 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532 $ 529
30152003
Murallas de fibrocemento3PlanchaFIBROCEMENTO 6mmFIBROCEMENTO 6mm $ 7.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.909 $ 21.908
23131507
Tela para lijar5RolloPAPEL ENGOMADO 48mmPAPEL ENGOMADO 48mm $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.513
27112904
Pistola de resina1TuboSILICONA TRANSPARENTESILICONA TRANSPARENTE $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.723 $ 1.723
Total Neto $ 92.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.648
TOTAL OC $ 110.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.