Orden de Compra. Nº
3046-1661-SE09
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IC.GA.47 ARTICULOS DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3046-1661-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
IC.GA.47 ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIIª Brigada Aérea
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Facturación
Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
17647,647058733
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hernán Espinoza Núñez
Razón Social
HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ
R.U.T.
7.682.515-7
Sucursal
Hernán Espinoza Núñez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
5
Galón
OLEO BLANCO BRILLANTE
OLEO BLANCO BRILLANTE
$ 8.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.485
$ 43.487
31201602
Pastas
1
Galón
PASTA MURO
PASTA MURO
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
31211904
Brochas
2
Unidad
RODILLO DE CHIPORRO DE 7"
RODILLO DE CHIPORRO DE 7"
$ 1.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.512
$ 3.513
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 4" HELA
BROCHAS 4" HELA
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.294
$ 5.294
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Litro
DILUYENTE
DILUYENTE
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.295
$ 5.294
31211504
Pinturas de cobertura
7
Pliego
LIJA MADERA Nº80
LIJA MADERA Nº80
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 532
$ 529
30152003
Murallas de fibrocemento
3
Plancha
FIBROCEMENTO 6mm
FIBROCEMENTO 6mm
$ 7.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.909
$ 21.908
23131507
Tela para lijar
5
Rollo
PAPEL ENGOMADO 48mm
PAPEL ENGOMADO 48mm
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.515
$ 6.513
27112904
Pistola de resina
1
Tubo
SILICONA TRANSPARENTE
SILICONA TRANSPARENTE
$ 1.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.723
$ 1.723
Total Neto
$ 92.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.648
TOTAL OC
$ 110.530
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.