Orden de Compra. Nº3046-1718-CM18 "GA-28-JS- MATERIALES PLANTA BAM - ID2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-1718-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra GA-28-JS- MATERIALES PLANTA BAM - ID2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034210000000022503032152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 76439
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
2239-10-LP12
Tubos fluorescentes7 (1029867 )TUBO FLUORESCENTE HALUX EQUIPO ALTA EFICIENCIA LED SOBREPUESTO 3X14 WATTS 1050153(1029867) TUBO FLUORESCENTE HALUX EQUIPO ALTA EFICIENCIA LED SOBREPUESTO 3X14 WATTS; Código: 229349-8; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2396 $ 29.944,00 $ 0,00 $ 16.772,00 $ 209.608 $ 226.380
23171502
2239-10-LP12
Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas10 (982532 )SOLDADURA INDEPP SOLDAR PASTA SOLDAR 500 GR 998060(982532) SOLDADURA INDEPP SOLDAR PASTA SOLDAR 500 GR; Código: 31195-2; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $266 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 2.660,00 $ 33.200 $ 35.860
23171502
2239-10-LP12
Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas9 (1033935 )SOLDADURA INDEPP DISPLAY ESTANO 50% Y PASTA 10 GR. 1054019(1033935) SOLDADURA INDEPP DISPLAY ESTANO 50% Y PASTA 10 GR.; Código: 311928; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $218 $ 2.720,00 $ 0,00 $ 1.962,00 $ 24.480 $ 26.442
31201502
2239-10-LP12
Cinta adhesiva aislante eléctrica10 (982427 )CINTA AISLADORA 3M ELÉCTRICA SUPER 3/4X20MT 997952(982427) CINTA AISLADORA 3M ELÉCTRICA SUPER 3/4X20MT; Código: 51629-5; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $332 $ 4.152,00 $ 0,00 $ 3.320,00 $ 41.520 $ 44.840
31201502
2239-10-LP12
Cinta adhesiva aislante eléctrica10 (1020180 )CINTA AISLADORA 3M CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE 3/4 6.7 MT 1040298(1020180) CINTA AISLADORA 3M CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE 3/4 6.7 MT; Código: 27295-7; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $570 $ 7.130,00 $ 0,00 $ 5.700,00 $ 71.300 $ 77.000
Total Neto $ 410.522
Descuento $ 8.210
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.439
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 478.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.