Orden de Compra. Nº3046-1722-CM18 "GA--PINTURAS-2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-1722-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra GA--PINTURAS-2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034210000000022543012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 226358
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-10-LP12
Pinturas al agua5 (1513442 )ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO TINETA 1515443(1513442) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO TINETA; Código: 974676; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 63.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.280 $ 319.280
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2239-10-LP12
Brochas5 (914288 )BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD 929288(914288) BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD; Código: 495492; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.515 $ 14.515
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2239-10-LP12
Bandejas de pintura10 (982394 )BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS 997918(982394) BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS; Código: 51047-5; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.880 $ 24.880
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1017923 )BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
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2239-10-LP12
Equipo para protección12 (964157 )CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 24 MM X 40 MT UNIDAD 981208(964157) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 24 MM X 40 MT UNIDAD; Código: 197214-6; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.964 $ 8.964
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección10 (1029864 )CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 18MMX40MT UNIDAD 1050149(1029864) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 18MMX40MT UNIDAD; Código: 197213-8; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740
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2239-10-LP12
Pinturas al agua4 (991067 )ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/INTERMEDIA 5 GALONES 1008340(991067) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/INTERMEDIA 5 GALONES; Código: 53303-3; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.424 $ 279.424
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2239-10-LP12
Pinturas al agua5 (1552770 )ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR TINT 3.5G COLORES MEDIOS UNIDAD 1554652(1552770) ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR TINT 3.5G COLORES MEDIOS UNIDAD; Código: 314459-3; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.175 $ 302.175
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2239-10-LP12
Pinturas de látex6 (1537802 )LÁTEX CERESITA HABIT BASE MEDIA N 4GL UNIDAD 1539682(1537802) LÁTEX CERESITA HABIT BASE MEDIA N 4GL UNIDAD; Código: 336547-6; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.836 $ 256.836
Total Neto $ 1.228.204
Descuento $ 36.846
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.358
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.417.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.